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DB3301/T 0483-2024 政务信息化项目内部审计规范

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发表于 2025-1-16 01:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文件规定了政务信息化内部内审的基本原则、内审程序、内审内容等要求。
本文件适用于政务信息化项目的事前事后全流程的内部审计(以下简称“内审”)。

标准编号:DB3301/T 0483-2024
标准名称:政务信息化项目内部审计规范
发布部门:杭州市市场监督管理局
发布日期:2024-12-31
实施日期:2025-01-31
标准状态:现行/即将实施
起草单位:杭州市临安区数据资源管理局、杭州市临安区审计局、杭州市大数据管理服务中心、杭州市临安区大数据管理服务中心、杭州昊海企业管理咨询有限公司、杭州屹信信息工程咨询有限公司。
文件大小:1.56MB
文件格式:PDF
文件页数:21页

标准全文下载:
DB3301T 0483-2024 政务信息化项目内部审计规范.pdf (1.56 MB)

封面截图如下:
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